• 狗万客户端岳阳市食品药品监督管理局2019年部门

      (1)负责食品(含食品添加剂、酒类食品、保健食品,下同)、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理。拟制全市食品、药品、医疗器械、化妆品安全监督管理规划和规定;建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

      (2)负责权限内食品、药品、医疗器械行政许可;建立食品药品安全隐患排查治理机制,制定全市食品药品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实;负责建立全市食品药品安全信息统一公布制度,公布重大食品药品安全信息;参与制订食品药品安全风险监测计划、食品药品安全地方标准,根据食品药品安全监测计划开展食品药品安全监测工作;负责药品、医疗器械广告内容的审查和监测。

      (3)负责监督实施药品和医疗器械标准,分类管理制度;负责监督药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范;负责药品、医疗器械监督检查;建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监督和处理工作;负责药品、医疗器械再评价工作;贯彻执行执业药师资格准入制度;制定化妆品监督管理办法并监督实施。

      (4)组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度。狗万客户端,组织查处重大食品药品违法行为;组织开展相关质量抽验并发布质量公告;监督实施问题产品召回和处置制度。

      (5)依法承担放射性药品、品、毒性药品及精神药品、药品类易制毒化学品的监督管理工作。

      (6)负责全市食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

      (7)负责制定全市食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

      (8)负责开展食品药品安全宣传、教育培训,开展与食品药品监督管理有关的交流与合作,推进诚信体系建设。

      (9)指导全市食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

      (10)承担市食品安全委员会日常工作;负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协同联动机制;督促县市区人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

      根据上述职责,市食品药品监督管理局内设16个科室,全部纳入2019年部门预算编制范围。

      内设科室分别是办公室、综合科(市食品安全委员会办公室)、政策法规科、行政审批办公室、食品生产安全监管科、食品流通安全监管科、餐饮食品安全监管科、药品生产安全监管科、药品流通安全监管科、医疗器械监管科、保健食品和化妆品监管科、财务科、人事科(离退休人员管理服务科)、机关党委、酒类安全监管科、食盐安全监管科。

      纳入我局2019年度本级预算编制范围的有岳阳市食品药品监督管理局机关、岳阳市食品药品稽查支队、岳阳市药品不良反应监测中心、岳阳市食品药品监督管理局南湖新区分局。其他三个二级机构:岳阳市食品药品监督管理局岳阳经济技术开发区分局、岳阳市食品药品检验所、岳阳市食品质量安全监督检验中心系独立核算单位,单独编制部门预算,由我局负责汇总上报。

      2019年年初预算数2089.35万元,其中,经费拨款1788.03万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款301.32万元。收入较去年共增加12.02万元,其中经费拨款增加41.7万元,主要是因为人员工资增长,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少29.68万,主要是因为行政事业性收费的取消。

      2019年年初预算数2089.35万元,其中,一般公共服务支出1627.05万元,社会保障和就业支出243.31万元,卫生健康支出100.65万元,住房保障支出118.34万元。支出较去年增加12.02万元,其中基本支出增加41.70万元,主要是因为人员工资增长,项目支出减少29.68万元,主要是因为行政事业性收费的取消。

      2019年基本支出年初预算数为1751.02万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、狗万客户端,办公设备购置等日常公用经费。

      2019年项目支出年初预算数为338.33万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:办案费专项支出73.50万元,主要用于稽查办案支出;非税收入征收成本0.33万元,用于国有资产出租费征收的成本支出;食品质量监督抽查240万元,用于食品检验支出。

      2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款236.08万元,比2018年预算减少10.51万元,减少了4.26%,主要是本年度在职人数较上年减少。

      2019年“三公”经费预算数为93.6万元,狗万客户端其中,公务接待费19.60万元,公务用车购置及运行费42万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费42万元),因公出国(境)费0万元,其他交通费5.5万元(不含公车改革补助)。2019年“三公”经费预算较2018年减少了10.87万元,主要是厉行节约,进一步压缩三公经费。

      本部门2019年政府采购预算总额400万元,其中工程类0 万元,货物类360万元,服务类40万元。

      截至2018年12 月31 日,本部门共有车辆11辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车6辆,其他用车主要是应急和检验工作;单位价值50 万元以上通用设备3台(套),单价100 万元以上专用设备1 台(套)。国有资产总额6489.84万元。

      (2)在全市开展食品及保健食品、药品、医疗器械、化妆品企业监管及飞行检查工作

      详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》,第30张表《项目支出绩效目标表》

      1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。